瑞信確認財務公布內部管控存在重大缺陷

瑞信確認財務公布內部管控存在重大缺陷

瑞信公布延遲發布的去年度財務報告,確認集團有關財務公布的內部管控存在重大缺陷(material weakness)。截至去年底的財務報告存在內部管控失效。集團重估截至2021年底的年度報告後,亦發現同樣情況,未能在財務報告上設計和維持有效的風險評估程序。

瑞信原定上周公布去年度財務報告,但美國證券交易委員會突然叫停,並對集團過往幾年的財務聲明提出質疑。不過,瑞信確認,過去幾年的財務聲明在多個重要方面仍能公平闡述集團綜合財務狀況。

瑞信去年的財務報告亦披露,核數師羅兵咸永道對瑞信的內部管控提出「否定意見」(adverse opinion)。

另外,瑞信指出,客戶資金流走規模已大幅降低並穩定下來,但仍未能扭轉流走的情況。集團去年第4季客戶資金流走逾1100億瑞士法郎,相當於1200億美元,違反部分流動資本緩衝要求。